|
|
Faktúra |
133/2022
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
|
120,00 |
s DPH |
|
001/2022
|
24.10.2022 |
MsKaOS, Snina |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
KORWIN-podpora
|
18,50 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
06.07.2023 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
hlasové služby -pevná linka+internet
|
51,72 |
s DPH |
|
2030322047
|
08.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
KORWIN-podpora
|
18,50 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
07.08.2023 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody
|
534,88 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
07.08.2023 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
monitoring NetXMS za 6/2023
|
14,40 |
s DPH |
|
01/2019
|
31.07.2023 |
ATRIS, Snina |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
monitoring NetXMS za 6/2023
|
14,40 |
s DPH |
|
01/2019
|
30.06.2023 |
ATRIS, Snina |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
Žiacke knižky
|
268,20 |
s DPH |
13/2300009
|
|
18.07.2023 |
ŠEVT A.S. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
vodné-stočné
|
204,00 |
s DPH |
|
20-000015939PO2008
|
18.07.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
elektrina-dodávka a distribúcia
|
220,93 |
s DPH |
|
02/2016
|
12.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300009
|
Objednávka vysvedčení a žiacke knižky
|
454,80 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
ŠEVT A.S. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
|
171,44 |
s DPH |
|
004/2023
|
11.07.2023 |
MsKaOS, Snina |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
vodné-stočné vyúčtovanie za obd.01-06/2023
|
153,72 |
s DPH |
|
20-000015939PO2008
|
10.07.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
hlasové služby -mobily
|
60,33 |
s DPH |
|
0911205414
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
hlasové služby -pevná linka+internet
|
51,72 |
s DPH |
|
2030322047
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody
|
539,51 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
07.07.2023 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023 SF
|
Občerstvenie pre zamestnancov ZUŠ- čerpanie SF
|
297,04 |
s DPH |
14/2300001
|
|
04.07.2023 |
Veľas Stanislav - PROBE |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
elektrina-dodávka a distribúcia
|
143,60 |
s DPH |
|
02/2016
|
10.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
Osvetlenie na vystúpenie TO
|
600,00 |
s DPH |
13/2300006
|
|
19.06.2023 |
TORO - Production s.r.o |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
prevádzkové náklady za užívanie nebytových priestorov-TO
|
120,00 |
s DPH |
|
001/2022
|
07.06.2023 |
MsKaOS, Snina |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
07.06.2023 |