|
|
Zmluva |
5/2016
|
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
MKOS |
|
Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
Zmeny pre ZUŠ
|
35,00 |
s DPH |
9/2100001
|
|
29.11.2021 |
RAABE s.r.o. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100052
|
Kancelárske kreslo JACKIE 2ks a Vešiak ALAN NEW 3ks
|
208,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
Samostatne stojaca baletná tyč 3 ks
|
2 378,40 |
s DPH |
9/2100037
|
|
25.11.2021 |
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
Kancelárske kreslo JACKIE 2ks a Vešiak ALAN NEW 3ks
|
208,00 |
s DPH |
9/2100052
|
|
25.11.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2100001
|
Jedálenské kupóny
|
1 591,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Up Déjeuner, s.r.o |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100053
|
Objednávka na Notebook
|
969,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
NAY a.s. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2100054
|
Struny na husle, kobylka na husle, kolofónia na husle
|
138,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Ms-Augustinium, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
kancelárske potreby
|
584,07 |
s DPH |
9/2100023
|
|
26.11.2021 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
Notebook HP Pavilion
|
969,00 |
s DPH |
9/2100053
|
|
26.11.2021 |
NAY a.s. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
Struny na husle, kobylka na husle, kolofónia na husle
|
138,70 |
s DPH |
9/2100054
|
|
26.11.2021 |
Ms-Augustinium, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021 SF
|
Jedálenské kupóny
|
1 591,20 |
s DPH |
10/2100001
|
|
29.11.2021 |
Up Déjeuner, s.r.o |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
náplne do tlačiarni Konica Minolta
|
190,43 |
s DPH |
9/2100051
|
|
22.11.2021 |
InterNETmania SK s.r.o. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
ZUŠ a jej riadenie 11/2021
|
41,75 |
s DPH |
9/2100001
|
|
01.12.2021 |
RAABE s.r.o. |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
monitoring NetXMS za 11/2021
|
14,40 |
s DPH |
|
01/2019
|
01.12.2021 |
ATRIS, Snina |
|
|
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
technik BOZP, PO za 10,11,12/2021
|
75,00 |
s DPH |
|
07/2017/Hu
|
01.12.2021 |
Huray Peter, Ing. |
|
|
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
Oprava štablonu, úprava terénu v átriu s pokladkou dlažby a oprava zvodov
|
559,00 |
s DPH |
9/2100027
|
|
02.12.2021 |
Mestský podnik Snina, s.r.o., |
Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina |
Mgr. Katarína Valaliková |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
výkon zodpovednej osoby za 10,11,12/2021
|
68,40 |
s DPH |
|
004/2018
|
06.12.2021 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
Fa na ústred.kúrenie a ohrev úžit.vody 9/2021
|
1 205,43 |
s DPH |
|
EXT_002/2012
|
06.12.2021 |
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
|
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
KORWIN-podpora 11/2021
|
15,90 |
s DPH |
|
EXT_001/2012
|
06.12.2021 |
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
06.12.2021 |
06.12.2021 |